Propuesta para la aplicación de auditoría operativa al Sistema de Control Interno del Área de Crédito y Cobro de la Cooperativa de servicios para el cuarto cuatrimestre del 2017

dc.contributorVargas Bolaños, Marielos
dc.contributorChaves Valerio, Edgar
dc.contributorCiencias Económicas
dc.contributorContaduría Publica
dc.coverageSan José, Costa Rica
dc.creatorTorres González, Víctor
dc.date2018-09-04T20:55:10Z
dc.date2018-09-04T20:55:10Z
dc.date2018-01
dc.date.accessioned2026-08-31T11:57:48Z
dc.descriptionAplicar una auditoría operativa en el sistema de control interno del Proceso de Cobros y Planillas de la organización cooperativa para evaluar su eficiencia, eficacia y que su accionar sea acorde con objetivos estratégicos de la empresa y en función a la normativa que los regula.
dc.descriptionLicenciatura en Contaduría Pública
dc.format202 p.
dc.formatPDF
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierAutor ( año) titulo. ciudad, país: editorial
dc.identifierhttps://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/1496
dc.identifierCont-HE 0238
dc.identifier.urihttps://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/14621
dc.languagees
dc.publisherUniversidad Hispanoamericana
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/
dc.subjectCONTROL INTERNO
dc.titlePropuesta para la aplicación de auditoría operativa al Sistema de Control Interno del Área de Crédito y Cobro de la Cooperativa de servicios para el cuarto cuatrimestre del 2017
dc.typeTFG

Files

Collections